lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040069 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040069
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0098-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Orgão: 03 - SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Proj. atividade: 2.008 - GESTAO E MANUTENCAO DA SEC DE ADM. E FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/01/2021 2021 176,70
02/03/2021 2021 181,38
08/04/2021 2021 198,30
01/06/2021 2021 198,30
05/05/2021 2021 198,30
01/07/2021 2021 198,30
03/08/2021 2021 216,31
01/09/2021 2021 198,30
26/10/2021 2021 198,30
01/10/2021 2021 198,30
02/12/2021 2021 202,40
30/12/2021 2021 198,30
Quantidade: 12 Valor total: 2.363,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2021 0209003 2021 176,70
10/03/2021 0310004 2021 181,38
12/04/2021 0412001 2021 198,30
07/05/2021 0507001 2021 198,30
09/06/2021 0609001 2021 198,30
07/07/2021 0707003 2021 198,30
05/08/2021 0805005 2021 216,31
09/09/2021 0909001 2021 198,30
13/10/2021 1013001 2021 198,30
10/11/2021 1110001 2021 198,30
20/12/2021 1220002 2021 202,40
Quantidade: 11 Valor total: 2.164,89
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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