lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040079 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040079
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 7.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0098-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.080 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/02/2021 2021 88,35
02/03/2021 2021 88,35
08/04/2021 2021 95,91
07/05/2021 2021 100,95
07/06/2021 2021 158,19
01/07/2021 2021 246,75
04/08/2021 2021 601,45
30/09/2021 2021 266,43
02/09/2021 2021 256,59
03/11/2021 2021 354,99
30/12/2021 2021 696,19
02/12/2021 2021 670,12
Quantidade: 12 Valor total: 3.624,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2021 0210031 2021 88,35
11/03/2021 0311001 2021 88,35
12/04/2021 0412003 2021 95,91
07/05/2021 0507002 2021 100,95
09/06/2021 0609009 2021 158,19
07/07/2021 0707003 2021 246,75
05/08/2021 0805010 2021 601,45
09/09/2021 0909003 2021 256,59
13/10/2021 1013003 2021 266,43
10/11/2021 1110010 2021 354,99
Quantidade: 10 Valor total: 2.257,96
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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