lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030094 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030094
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0098-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Orgão: 03 - SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Proj. atividade: 2.008 - GESTAO E MANUTENCAO DA SEC DE ADM. E FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/02/2022 2022 202,92
01/03/2022 2022 205,20
07/04/2022 2022 215,80
03/05/2022 2022 211,50
29/06/2022 2022 215,78
01/06/2022 2022 215,86
04/08/2022 2022 211,50
31/08/2022 2022 211,50
23/09/2022 2022 211,50
25/10/2022 2022 211,50
23/11/2022 2022 211,50
27/12/2022 2022 211,50
Quantidade: 12 Valor total: 2.536,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/02/2022 0215004 2022 202,92
09/03/2022 0309001 2022 205,20
13/04/2022 0413001 2022 215,80
11/05/2022 0511001 2022 211,50
10/06/2022 0610003 2022 215,86
11/07/2022 0711002 2022 215,78
10/08/2022 0810003 2022 211,50
29/09/2022 0929003 2022 211,50
09/09/2022 0909003 2022 211,50
08/11/2022 1108002 2022 211,50
13/12/2022 1213001 2022 211,50
Quantidade: 11 Valor total: 2.324,56
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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