lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030100 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030100
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0098-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.033 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/02/2022 2022 944,33
03/03/2022 2022 1.488,44
30/03/2022 2022 405,42
06/04/2022 2022 1.532,29
18/05/2022 2022 41.047,70
09/05/2022 2022 2.100,15
27/05/2022 2022 348,90
06/07/2022 2022 660,17
09/08/2022 2022 9.422,99
01/08/2022 2022 34.776,09
Quantidade: 10 Valor total: 92.726,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2022 0210002 2022 944,33
10/03/2022 0310007 2022 1.488,44
13/04/2022 0413001 2022 1.532,29
04/04/2022 0404008 2022 190,55
04/04/2022 0404007 2022 214,87
20/05/2022 0520004 2022 41.047,70
20/05/2022 0520001 2022 2.100,15
10/06/2022 0610005 2022 348,90
11/07/2022 0711002 2022 660,17
10/08/2022 0810005 2022 9.422,99
14/09/2022 0914001 2022 34.776,09
Quantidade: 11 Valor total: 92.726,48
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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