lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030205 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030205
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 28.040,21
Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.031 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2021 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 12021.3-ARP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/03/2022 5422 2022 6.187,80
06/04/2022 5821 2022 5.400,54
17/05/2022 6708 2022 1.075,11
05/05/2022 6420 2022 14.727,03
Quantidade: 4 Valor total: 27.390,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/03/2022 0322001 2022 6.187,80
11/04/2022 0411009 2022 5.400,54
18/05/2022 0518006 2022 1.075,11
17/05/2022 0517007 2022 520,05
17/05/2022 0517006 2022 10.760,08
06/05/2022 0506023 2022 3.446,90
Quantidade: 6 Valor total: 27.390,48
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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