lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05170002 - DATA: 17/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05170002
Data: 17/05/2022
Valor: R$ 4.782,30
Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR
Proj. atividade: 2.020 - PROGRAMA ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 036/2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/05/2022 1519 2022 4.782,30
Quantidade: 1 Valor total: 4.782,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/06/2022 0609006 2022 4.782,30
Quantidade: 1 Valor total: 4.782,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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