lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020052 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020052
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 65.860,11
Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.033 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0402023.02.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2025 7949 2025 10.118,99
06/02/2025 8810 2025 659,93
18/02/2025 9930 2025 2.409,76
04/04/2025 12835 2025 3.019,70
18/06/2025 18129 2025 5.844,42
02/07/2025 19081 2025 1.684,83
Quantidade: 6 Valor total: 23.737,63

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/02/2025 0224001 2025 2.409,76
14/02/2025 0214038 2025 10.118,99
14/02/2025 0214023 2025 659,93
28/04/2025 0428004 2025 3.019,70
Quantidade: 4 Valor total: 16.208,38
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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