lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2026 Foram encontradas 587 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/03/2026 - 17:28:44
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 01050020 - DATA: 05/01/2026
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE SEC MUN DE DESENV ECON TEC E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
3.864,00
EMPENHO: 01050021 - DATA: 05/01/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
818,16
EMPENHO: 01050022 - DATA: 05/01/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL [...]
941,85
EMPENHO: 01050023 - DATA: 05/01/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
1.850,35
EMPENHO: 01050024 - DATA: 05/01/2026
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
3.259,44
EMPENHO: 01050025 - DATA: 05/01/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILID [...]
1.883,70
EMPENHO: 01050026 - DATA: 05/01/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
1.883,70
EMPENHO: 01050027 - DATA: 05/01/2026
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
5.932,64
EMPENHO: 01050028 - DATA: 05/01/2026
V R COSTA LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
5.600,00
EMPENHO: 01050029 - DATA: 05/01/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
93,00
EMPENHO: 01050030 - DATA: 05/01/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA FUNDEB
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
2.418,00
EMPENHO: 01050031 - DATA: 05/01/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA FUNDEB
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
651,00
EMPENHO: 01050032 - DATA: 05/01/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE F06UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
1.395,00
EMPENHO: 01050033 - DATA: 05/01/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE F06UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
93,00
EMPENHO: 01050034 - DATA: 05/01/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
279,00
EMPENHO: 01050035 - DATA: 05/01/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
93,00
EMPENHO: 01020001 - DATA: 02/01/2026
FSALES ENGENHARIA EIRELI
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
128.251,69
EMPENHO: 01020002 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S.A
02 - GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
4.000,00
EMPENHO: 01020003 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
92.413,48
EMPENHO: 01020004 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
967.999,99
EMPENHO: 01020005 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
900.000,00
EMPENHO: 01020006 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO DO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
29.500,00
EMPENHO: 01020007 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
29.500,00
EMPENHO: 01020008 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S.A
02 - GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
1.000,00
EMPENHO: 01020009 - DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
02 - GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
1.000,00
EMPENHO: 01020010 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
150.000,00
EMPENHO: 01020011 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
36.000,00
EMPENHO: 01020012 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS DO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
6.000,00
EMPENHO: 01020013 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
02 - GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
20.000,00
EMPENHO: 01020014 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
02 - GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO D [...]
6.000,00

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