Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09150002
35.379.116/0001-68
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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1010003 |
880,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 04020026
46.994.720/0001-10
FRANCISCO LEANDRO LAURINDO DE MORAES
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
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1010002 |
360,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 04020014
46.994.720/0001-10
FRANCISCO LEANDRO LAURINDO DE MORAES
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR [...]
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1010002 |
167,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 04020020
46.994.720/0001-10
FRANCISCO LEANDRO LAURINDO DE MORAES
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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1010001 |
715,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09220017
***.712.373-**
JOSE IRANILDO PERERIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA BASE DE FUTEBOL SOCIETY MASCULINO - CATEGORIA SUB-15 2025 QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE OUTUBRO NA ARENI [...]
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1010005 |
2.875,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09220016
***.712.373-**
JOSE IRANILDO PERERIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA BASE DE FUTEBOL SOCIETY MASCULINO - CATEGORIA SUB-13 2025 QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE OUTUBRO NA ARENI [...]
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1010004 |
2.875,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09220015
***.712.373-**
JOSE IRANILDO PERERIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA BASE DE FUTEBOL SOCIETY MASCULINO - CATEGORIA SUB-11 2025 QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE OUTUBRO NA ARENI [...]
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1010003 |
2.875,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09220014
***.712.373-**
JOSE IRANILDO PERERIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA BASE DE FUTEBOL SOCIETY MASCULINO - CATEGORIA SUB-9 2025 QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE OUTUBRO NA ARENIN [...]
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1010002 |
2.875,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10070003
***.131.993-**
MARCIO LEANDRO SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 6ª COPA DE FUTEBOL ESCOLINHA PEQUENO GIGANTE QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE OUTUBRO NA ARENINHA DO TRIANGULO D [...]
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1010001 |
1.340,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03070068
13.344.531/0001-43
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
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1010008 |
6.433,92 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03070067
13.344.531/0001-43
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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1010007 |
15.908,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03070070
13.344.531/0001-43
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
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1010005 |
42.240,45 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03070069
13.344.531/0001-43
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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1010006 |
17.637,69 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03070071
13.344.531/0001-43
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
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1010004 |
46.168,08 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01200007
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
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1010003 |
9.000,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03070012
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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1010002 |
7.990,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01200007
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
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1010001 |
13.000,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01020180
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1010002 |
26,16 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09010049
43.781.760/0001-96
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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1010029 |
121.617,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09010050
43.781.760/0001-96
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A [...]
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1010013 |
230.416,44 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 05290006
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
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1010008 |
7.990,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01170002
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1010007 |
15.980,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01170002
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1010005 |
36.000,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03070011
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
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1010006 |
7.990,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01310005
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
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1010004 |
7.990,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 07140001
48.684.766/0001-69
FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DE [...]
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1010003 |
21.600,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01170003
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1010002 |
11.000,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01170003
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1010001 |
4.800,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02070002
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO [...]
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1010001 |
8.250,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01020175
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1010005 |
2.380,20 |
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