Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 01060001
17.822.915/0001-85
LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO [...]
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0303003 |
3.791,89 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 01230001
17.411.806/0001-75
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE M [...]
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0303002 |
5.000,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 01020013
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0303001 |
233,81 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020004
***.777.777-**
MARIA DACI MARQUES
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13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA SRª. MARIA DACI MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA [...]
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0227001 |
150,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02060001
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
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0227003 |
2.973,57 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01200005
***.156.533-**
CARLOS CESAR SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO A MORADIA DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA 10-025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
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0227002 |
1.200,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020323
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0227003 |
52,32 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01270005
37.854.404/0001-52
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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0227002 |
99.084,48 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020320
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0227006 |
130,80 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020161
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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0227001 |
849,80 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020160
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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0227002 |
61,60 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020288
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0227001 |
117,72 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020078
19.407.398/0001-03
DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO [...]
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0227002 |
3.100,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020265
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0227003 |
78,48 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020267
00.360.305/3835-26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0227004 |
250,37 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020002
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0227004 |
170,04 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01200008
10.507.664/0001-03
COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA
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13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 3 ANOS TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
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0227002 |
330,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01200007
10.507.664/0001-03
COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 3 ANOS TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
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0227003 |
330,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020230
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUN [...]
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0227002 |
0,20 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01200009
10.507.664/0001-03
COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A1 1 ANO E A3 3 ANOS TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS [...]
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0227005 |
850,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01200010
10.507.664/0001-03
COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 3 ANOS TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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0227001 |
660,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020268
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0227001 |
11.851,32 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01020073
***.754.253-**
FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVI [...]
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0226011 |
6.666,66 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02190001
***.777.777-**
CAIO BRUNO REIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DO ESPORTE CAIO BRUNO REIS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA [...]
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0226005 |
100,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01050021
10.628.513/0001-03
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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0226003 |
818,16 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01050003
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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0226002 |
1.714,24 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01050002
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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0226001 |
9.020,45 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02130001
***.373.193-**
LORRANA RELRY SOUZA DOS SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA INTERCOPA DE FUTSAL A SER REALIZADO NA QUADRA DA EEMTI RICARDO DE SOUSA NEVES NO DIA 20 DE FEVEREIRO CONF [...]
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0226012 |
5.000,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01020176
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
0226001 |
23.973,30 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01020154
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
0226003 |
3.263,00 |
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