lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04140004 - DATA: 14/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04140004
Data: 14/04/2021
Valor: R$ 6.400,00
Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.087 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL OBJETIVANDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO E CONTENCAO EM RAZAO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA POR CONTA DA PANDEMIA DO VIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6010401/2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/04/2021 1227 2021 6.400,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/04/2021 0429001 2021 6.400,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.400,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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