Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06240001 - DATA: 24/06/2026
CREA-CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. ZENAIDE OSTERNO JUNTO AO FU [...]
|
285,59 |
285,59 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06240002 - DATA: 24/06/2026
CREA-CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. FATIMA ROCHA SILVA FONSECA [...]
|
285,59 |
285,59 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06240003 - DATA: 24/06/2026
CREA-CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. ANTONIO DOMINGOS JUNTO AO F [...]
|
285,59 |
285,59 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06240004 - DATA: 24/06/2026
CREA-CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. SENADOR VIRGILIO TAVORA JUN [...]
|
285,59 |
285,59 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06240005 - DATA: 24/06/2026
CREA-CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. JOSE PEDRO DA SILVA JUNTO A [...]
|
285,59 |
285,59 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06240006 - DATA: 24/06/2026
CREA-CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. MANUEL JAIME NEVES OSTERNO [...]
|
285,59 |
285,59 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06240007 - DATA: 24/06/2026
CREA-CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. LEOCARDIO DAMASIO DA COSTA [...]
|
285,59 |
285,59 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06220001 - DATA: 22/06/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
628,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06190001 - DATA: 19/06/2026
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 06160003 - DATA: 16/06/2026
GSB COMERCIO E SERVIcOS LTDA ME
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
14.760,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06160004 - DATA: 16/06/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
16.344,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06160005 - DATA: 16/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
31.427,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06160006 - DATA: 16/06/2026
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
217.750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06160007 - DATA: 16/06/2026
GSB COMERCIO E SERVIcOS LTDA ME
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
7.380,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06160008 - DATA: 16/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
15.713,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06160009 - DATA: 16/06/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
16.344,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06160010 - DATA: 16/06/2026
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06160001 - DATA: 16/06/2026
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
832,80 |
832,80 |
832,80 |
|
EMPENHO: 06160002 - DATA: 16/06/2026
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
7.672,50 |
7.672,50 |
7.672,50 |
|
EMPENHO: 06160011 - DATA: 16/06/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA M [...]
|
1.867,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06160012 - DATA: 16/06/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIA [...]
|
907,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06160013 - DATA: 16/06/2026
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
|
694,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06150001 - DATA: 15/06/2026
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
1.516,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06150002 - DATA: 15/06/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
9.232,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06150004 - DATA: 15/06/2026
ELENICE GOMES CARNEIRO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06150005 - DATA: 15/06/2026
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MA [...]
|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06150006 - DATA: 15/06/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
98.489,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06150003 - DATA: 15/06/2026
PAULO REGIS PEREIRA MARINHO
|
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE PREMIACAO FINANCEIRA AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA III COPA DE INVERNO A SER REALIZADO NO CAMPO DO BAIRRO ALEMAES NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE E [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 06120001 - DATA: 12/06/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
3.927,25 |
3.927,25 |
3.927,25 |
|
EMPENHO: 06100001 - DATA: 10/06/2026
FATIMA NAIANNE CAVALCANTE FONTELES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II SRª FATIMA NAIANNE CAVALCANTE FONTELES PAR [...]
|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|