lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 5480 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 18/11/2024 - 18:42:46
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/08/2024 EMPENHO: 07250005
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
127,08
28/08/2024 EMPENHO: 07250009
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
882,50
28/08/2024 EMPENHO: 07250001
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
691,60
28/08/2024 EMPENHO: 07250001
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
3.187,80
28/08/2024 EMPENHO: 07250008
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
1.010,80
28/08/2024 EMPENHO: 07250008
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
3.628,70
28/08/2024 EMPENHO: 07150008
35.379.116/0001-68
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
84,00
28/08/2024 EMPENHO: 07150009
35.379.116/0001-68
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
84,00
28/08/2024 EMPENHO: 01020069
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
3.129,41
28/08/2024 EMPENHO: 01020069
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
2.284,05
28/08/2024 EMPENHO: 08010005
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA [...]
1.897,76
28/08/2024 EMPENHO: 07050014
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
17.063,24
28/08/2024 EMPENHO: 01020158
00.360.305/3835-26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
117,00
27/08/2024 EMPENHO: 01020055
32.456.383/0001-01
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT

CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICO [...]
30.000,00
27/08/2024 EMPENHO: 01020288
11.795.563/0001-30
CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVID [...]
8.595,38
27/08/2024 EMPENHO: 01020287
11.795.563/0001-30
CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVID [...]
34.473,62
27/08/2024 EMPENHO: 05210010
06.341.224/0001-43
A. JAKSON PINHEIRO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
578,36
27/08/2024 EMPENHO: 07020003
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
45.377,05
27/08/2024 EMPENHO: 07150007
35.379.116/0001-68
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPA [...]
420,00
27/08/2024 EMPENHO: 05210011
06.341.224/0001-43
A. JAKSON PINHEIRO
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
402,52
27/08/2024 EMPENHO: 08270009
07.135.601/0001-50
CREA-CE
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE [...]
99,64
27/08/2024 EMPENHO: 01020164
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
12,01
27/08/2024 EMPENHO: 07010065
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA [...]
405,00
27/08/2024 EMPENHO: 07010066
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA [...]
405,00
27/08/2024 EMPENHO: 08010006
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUN [...]
134,31
27/08/2024 EMPENHO: 01020049
36.167.598/0001-55
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA [...]
1.375,00
27/08/2024 EMPENHO: 08200001
122.XXX.XXX-90
FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE O [...]
200,00
27/08/2024 EMPENHO: 08120003
906.XXX.XXX-53
ANA CRISTINA ALVES
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CO [...]
200,00
26/08/2024 EMPENHO: 08220002
777.XXX.XXX-77
ANA KEROLLYN SILVA VIANA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DRª. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
300,00
26/08/2024 EMPENHO: 08220001
777.XXX.XXX-77
THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MA [...]
300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito