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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 5480 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 18/11/2024 - 18:42:46
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
03/07/2024 EMPENHO: 01020326
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
26.526,43
03/07/2024 EMPENHO: 01020323
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
9.073,93
03/07/2024 EMPENHO: 01020322
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
29.171,82
03/07/2024 EMPENHO: 01020057
231.XXX.XXX-87
CARLOS CESAR SOUZA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
600,00
03/07/2024 EMPENHO: 06240010
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JU [...]
1.080,00
03/07/2024 EMPENHO: 06180005
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JU [...]
3.348,00
03/07/2024 EMPENHO: 01020164
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
11,72
03/07/2024 EMPENHO: 05030025
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE T [...]
594,00
03/07/2024 EMPENHO: 06040003
03.669.838/0001-60
PUCON CONSTRUCOES LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
575.508,06
02/07/2024 EMPENHO: 01020337
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
9.113,30
02/07/2024 EMPENHO: 01020335
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
148.986,87
02/07/2024 EMPENHO: 01020335
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
26.883,35
02/07/2024 EMPENHO: 01020299
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
6.513,51
02/07/2024 EMPENHO: 01020299
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
2.804,87
02/07/2024 EMPENHO: 01020339
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
7.082,48
02/07/2024 EMPENHO: 01020338
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
20.123,30
02/07/2024 EMPENHO: 02010050
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
96.901,09
02/07/2024 EMPENHO: 02010050
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
62.754,70
02/07/2024 EMPENHO: 01020303
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
60.212,31
02/07/2024 EMPENHO: 01020301
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
49.503,31
02/07/2024 EMPENHO: 01020300
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
26.969,59
02/07/2024 EMPENHO: 01020300
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
34.770,74
02/07/2024 EMPENHO: 01020300
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
36.000,00
02/07/2024 EMPENHO: 06240016
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
10.041,12
02/07/2024 EMPENHO: 06030030
39.993.726/0001-08
TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS [...]
123.172,32
02/07/2024 EMPENHO: 06070021
39.231.441/0001-30
D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO D [...]
108.988,58
02/07/2024 EMPENHO: 01020211
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
233,11
02/07/2024 EMPENHO: 06030029
03.669.838/0001-60
PUCON CONSTRUCOES LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
190.127,87
02/07/2024 EMPENHO: 06030031
22.853.324/0001-05
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
142.772,34
02/07/2024 EMPENHO: 01020304
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
48.749,10

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