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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3518 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 15:24:30
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
24/03/2025 EMPENHO: 02030021
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
21.240,15
24/03/2025 EMPENHO: 02030020
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
54.158,46
24/03/2025 EMPENHO: 02030024
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
3.694,00
24/03/2025 EMPENHO: 02030023
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
1.859,00
24/03/2025 EMPENHO: 02030025
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE F [...]
3.003,00
24/03/2025 EMPENHO: 02030026
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVERE [...]
3.940,00
24/03/2025 EMPENHO: 02030018
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICI [...]
2.889,24
24/03/2025 EMPENHO: 02030027
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICI [...]
1.724,00
24/03/2025 EMPENHO: 02030019
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESO FUNDO MUNICIPALDE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
56.269,18
24/03/2025 EMPENHO: 02030016
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICI [...]
8.047,55
24/03/2025 EMPENHO: 02030017
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]
10.162,03
24/03/2025 EMPENHO: 03130001
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
14.952,16
24/03/2025 EMPENHO: 03130002
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
19.180,39
24/03/2025 EMPENHO: 02030022
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA [...]
2.826,12
24/03/2025 EMPENHO: 01020044
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
1.903,00
24/03/2025 EMPENHO: 03240001
07.135.601/0001-50
CREA-CE
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE MARCO-CE ESCOLA DE 3 SALAS PROJETO PADRAO FNDE - [...]
103,03
24/03/2025 EMPENHO: 01020102
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN [...]
264,00
24/03/2025 EMPENHO: 01060002
03.423.849/0001-66
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
475,00
24/03/2025 EMPENHO: 01020108
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE [...]
1.921,92
24/03/2025 EMPENHO: 01020109
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
924,00
24/03/2025 EMPENHO: 01020175
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
50,76
24/03/2025 EMPENHO: 03120011
10.507.664/0001-03
COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 3 ANOS TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
310,00
24/03/2025 EMPENHO: 01020174
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
02 - GABINETE DO PREFEITO

TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
114,21
24/03/2025 EMPENHO: 03120009
10.507.664/0001-03
COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 1 ANO ARQUIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
190,00
24/03/2025 EMPENHO: 01020209
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
40.849,14
21/03/2025 EMPENHO: 01130004
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DES [...]
2.534,00
21/03/2025 EMPENHO: 03070008
777.XXX.XXX-77
MARIA DAS GRACAS SOUSA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A CAUCAIA/CE [...]
400,00
21/03/2025 EMPENHO: 03070009
777.XXX.XXX-77
JOSE WELLINGTON CRUZ MAGALHAES JUNIOR
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ENFERMEIRO JOSE WELLINGTON CRUZ MAGALHAES JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A CAUCAIA/ [...]
400,00
21/03/2025 EMPENHO: 03140003
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
70.734,10
21/03/2025 EMPENHO: 03140004
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
5.123,69

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