lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3518 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 15:24:30
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
12/03/2025 EMPENHO: 01020173
070.XXX.XXX-88
DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE

LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGI [...]
2.200,00
12/03/2025 EMPENHO: 01020182
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE

TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
12,69
12/03/2025 EMPENHO: 01020168
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPI [...]
434,31
12/03/2025 EMPENHO: 01030011
13.344.531/0001-43
JOAO PAULO ROCHA - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
5.799,75
12/03/2025 EMPENHO: 01020062
13.344.531/0001-43
JOAO PAULO ROCHA - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
14.750,00
12/03/2025 EMPENHO: 01030009
13.344.531/0001-43
JOAO PAULO ROCHA - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
16.420,63
12/03/2025 EMPENHO: 01030010
13.344.531/0001-43
JOAO PAULO ROCHA - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
39.632,31
12/03/2025 EMPENHO: 01030012
13.344.531/0001-43
JOAO PAULO ROCHA - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
43.181,77
12/03/2025 EMPENHO: 01020141
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
7.299,88
12/03/2025 EMPENHO: 01020141
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
6.368,19
12/03/2025 EMPENHO: 01020351
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
184,80
12/03/2025 EMPENHO: 01020352
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
369,60
12/03/2025 EMPENHO: 01020350
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
369,60
12/03/2025 EMPENHO: 01020179
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
63,45
12/03/2025 EMPENHO: 02030011
43.781.760/0001-96
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
67.546,57
12/03/2025 EMPENHO: 01170002
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
15.980,00
12/03/2025 EMPENHO: 01310005
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
7.990,00
12/03/2025 EMPENHO: 01020145
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
244,65
12/03/2025 EMPENHO: 01020114
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
7.990,00
12/03/2025 EMPENHO: 01080005
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
7.990,00
12/03/2025 EMPENHO: 01170002
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
36.000,00
12/03/2025 EMPENHO: 01130006
48.684.766/0001-69
FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DE [...]
21.600,00
12/03/2025 EMPENHO: 02030010
29.154.092/0001-46
L AGUIAR DE SOUSA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATEN [...]
327,00
12/03/2025 EMPENHO: 02030012
43.781.760/0001-96
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A [...]
222.215,01
12/03/2025 EMPENHO: 01170003
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
11.000,00
12/03/2025 EMPENHO: 01170003
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
4.800,00
12/03/2025 EMPENHO: 01020100
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
1.056,00
12/03/2025 EMPENHO: 01020065
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E [...]
20,71
12/03/2025 EMPENHO: 01020209
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
3,00
11/03/2025 EMPENHO: 01020060
39.665.581/0001-16
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
10.400,00

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