| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        09010025 
                                                        JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        17.399,47 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        09010023 
                                                        ANA ANDRESSA DE SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO 
                                                        A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS ANA ANDRESSA DE SOUSA  PARA SE DES [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        09010022 
                                                        KLENIA MARIA DE SOUZA ROCHA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO 
                                                        A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II KLENIA MARIA SOUSA ROCH [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        09010021 
                                                        IERY OSTERNO RIOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO 
                                                        A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS  PARA SE DESLOC [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        08050025 
                                                        ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
                                                        CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA  PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        552,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        06180008 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO 
                                                        REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170  REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUND [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.381,49 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01020155 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO 
                                                        SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.609,55 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/10/2025 | 
                                                        01020146 
                                                        SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
                                                        SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.588,93 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        10210006 
                                                        GLOBAL FACILITE LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        315,88 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        10210005 
                                                        PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        AQUISICAO DE MATERIAIS  REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        7.733,54 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        10210004 
                                                        DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.737,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        10210003 
                                                        KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        238,20 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        10210002 
                                                        LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        AQUISICAO DE MATERIAIS  REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        469,63 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        10210001 
                                                        MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        AQUISICAO DE MATERIAIS  REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        156,31 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        10160004 
                                                        CCV-CHRISTIMAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO 
                                                        AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        9.744,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        10160002 
                                                        J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS  ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS E GARRAFAS PLASTICAS  E AQUISICAO DE VASILHAMES DE 20 LITROS  DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.808,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        10160001 
                                                        J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS  ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS E GARRAFAS PLASTICAS  E AQUISICAO DE VASILHAMES DE 20 LITROS  DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        352,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        10080004 
                                                        CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        15.117,82 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        10080003 
                                                        THAISA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO SRª. THAISA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO  PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        10080002 
                                                        FRANCISCO OSIRES FONTELES
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES  PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        09190001 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS 
                                                        REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102209  REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        40.750,25 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        09190001 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS 
                                                        REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102209  REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        40.750,25 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        09120006 
                                                        GERALDO GIFONE JUNIOR
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 05 (CINCO) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS GERALDO GIFONE JUNIOR  PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A TIAN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        09040006 
                                                        PRO-RAD-CONSULTORES EM RADIO PROECAO S/S .LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIOPROTECAO PESSOAL  PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO (HMJO)  COM 6 DOSIMETRIAS  SENDO 5 PARA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        180,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        04160010 
                                                        MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM PUBLICA  NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVICO (IAAS)  INCLUINDO ARMAZENAMENTO  PROCESSAMENTO  BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNIC [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 21/10/2025 | 
                                                        01020145 
                                                        SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        900,48 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        10200002 
                                                        J MARIA DE FREITAS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO 
                                                        AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO  QUANDO NECESSARIAS  CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        21.126,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        10200001 
                                                        JOSE MARCOS SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 1ª COPA INHANDUBA DE FUT 7 DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO CAJUEIRINHA E PEDRA BRANCA  A SER REALIZADO NO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        09190006 
                                                        PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO 
                                                        AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        21.250,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        09190001 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS 
                                                        REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102209  REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        4.965,64 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        09190001 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS 
                                                        REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102209  REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.965,64 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        08290016 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO  ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO  COMPATIVEL CO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        925,12 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        08290011 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO  ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO  COMPATIVEL CO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        285,55 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        08290010 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO  ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO  COMPATIVEL CO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        5.710,08 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        08290006 
                                                        7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
                                                        CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO  ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO  COMPATIVEL CO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        9.488,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        08050025 
                                                        ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
                                                        CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA  PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        552,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        05020027 
                                                        SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA  SESA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO  CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 48 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        8.599,67 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        05020027 
                                                        SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA  SESA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO  CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 48 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        8.599,67 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        05020026 
                                                        SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA  SESA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO  CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 47 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        15.049,42 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        05020026 
                                                        SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA  SESA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO  CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 47 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        15.049,42 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        01200005 
                                                        IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS 
                                                        CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO  OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL  JUNTO A SECRETARIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.375,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 20/10/2025 | 
                                                        01020163 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.431,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 17/10/2025 | 
                                                        10170004 
                                                        MQS COMSERV LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO 
                                                        AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        8.986,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 17/10/2025 | 
                                                        10170003 
                                                        DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO 
                                                        AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        13.985,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 17/10/2025 | 
                                                        10170002 
                                                        JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL  ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.007,14 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 17/10/2025 | 
                                                        10170001 
                                                        MARIA DE LOURDES SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA O ORIGINAL DA LOCALIDADE LAGOA JOAO DE SA  A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO  CONFORME REQUERIME [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        3.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 17/10/2025 | 
                                                        10130005 
                                                        A3 TURISMO LTDA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O CHEFE DE GABINETE SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO  COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA- DF/FORTALEZA-CE  COM IDA 14/10/2025 E VOLTA 15/10/202 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.227,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 17/10/2025 | 
                                                        10130005 
                                                        A3 TURISMO LTDA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O CHEFE DE GABINETE SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO  COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE  COM IDA 14/10/2025 E VOLTA 15/10/2025 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        5.227,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        10130004 
                                                        A3 TURISMO LTDA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO  COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE  COM IDA 14/10/2025 E VOLTA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.227,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        10130004 
                                                        A3 TURISMO LTDA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - GABINETE DO PREFEITO 
                                                        EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO  COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE  COM IDA 14/10/2025 E VOLTA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        5.227,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        10090005 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0416001  REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPON [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        16.741,49 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        10010009 
                                                        J MARIA DE FREITAS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
                                                        AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO  QUANDO NECESSARIAS  CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        25.030,32 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        09290001 
                                                        J MARIA DE FREITAS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
                                                        AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO  QUANDO NECESSARIAS  CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        45.941,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 17/10/2025 | 
                                                        09190005 
                                                        N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO 
                                                        AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        47.590,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 17/10/2025 | 
                                                        09190004 
                                                        PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        832,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 17/10/2025 | 
                                                        09090002 
                                                        L AGUIAR DE SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
                                                        CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS  CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS  JUNTO AOS SERVICOS DE ATEN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        32.372,61 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 17/10/2025 | 
                                                        09010066 
                                                        SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO 
                                                        REESTIAMTIVO DE EMPENHO N° 0102148  REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIP [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        6.098,35 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 17/10/2025 | 
                                                        09010046 
                                                        DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        4.501,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 17/10/2025 | 
                                                        09010045 
                                                        DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.413,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 17/10/2025 | 
                                                        09010044 
                                                        DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        4.435,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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