lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 108.562.817,53

Total liquidado

R$ 34.588.300,68

Total pago

R$ 55.143.715,65

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 1186 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 24/06/2026 - 17:02:38
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 03130006 - DATA: 13/03/2026
CREA-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DE PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS INCLUINDO TODO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE [...]
108,39 108,39 108,39
EMPENHO: 03130005 - DATA: 13/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
134.476,82 134.476,82 134.476,82
EMPENHO: 03130004 - DATA: 13/03/2026
CESAR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O GERENTE DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO SR. CESAR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PARA SE DE [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 03120004 - DATA: 12/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
9.924,07 9.924,07 9.924,07
EMPENHO: 03120006 - DATA: 12/03/2026
IERY OSTERNO RIOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II SRª IERY OSTERNO RIOS [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 03120003 - DATA: 12/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
29.668,67 29.668,67 29.668,67
EMPENHO: 03120001 - DATA: 12/03/2026
CREA-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DE CONTRATO DE MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE SECRETARIA DE INFR [...]
108,39 108,39 108,39
EMPENHO: 03120002 - DATA: 12/03/2026
CAIO BRUNO REIS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ESPORTE SR. CAIO BRUNO REIS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ- [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 03110004 - DATA: 11/03/2026
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS [...]
656,90 656,90 656,90
EMPENHO: 03110008 - DATA: 11/03/2026
AGIL LOCACOES EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
442.857,30 18.571,42 18.571,42
EMPENHO: 03110007 - DATA: 11/03/2026
AGIL LOCACOES EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATEN [...]
928.905,00 136.104,80 136.104,80
EMPENHO: 03110006 - DATA: 11/03/2026
AGIL LOCACOES EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATEN [...]
1.483.810,40 244.819,21 244.819,21
EMPENHO: 03110005 - DATA: 11/03/2026
AGIL LOCACOES EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
89.285,80 0,00 0,00
EMPENHO: 03110010 - DATA: 11/03/2026
MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EXTRAJUDICIAIS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE A [...]
35.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 03110003 - DATA: 11/03/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
9.757,99 9.757,99 9.757,99
EMPENHO: 03110009 - DATA: 11/03/2026
AGIL LOCACOES EIRELI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
908.571,40 40.714,32 40.714,32
EMPENHO: 03110002 - DATA: 11/03/2026
CREA-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE JUNT [...]
108,39 108,39 108,39
EMPENHO: 03110001 - DATA: 11/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
79.979,04 79.979,04 79.979,04
EMPENHO: 03100006 - DATA: 10/03/2026
BANCO DO BRASIL S.A
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
63.747,71 63.747,71 63.747,71
EMPENHO: 03100005 - DATA: 10/03/2026
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
1.788,00 1.788,00 1.788,00
EMPENHO: 03100004 - DATA: 10/03/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
1.003,57 1.003,57 1.003,57
EMPENHO: 03100003 - DATA: 10/03/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
516,88 516,88 516,88
EMPENHO: 03100002 - DATA: 10/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
56.133,22 56.133,22 56.133,22
EMPENHO: 03100001 - DATA: 10/03/2026
JOSE NAZARE SOUZA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DO CAMPEONATO SOCIETY REGIONAL DE JUNCO MANSO A SER REALIZADO NA ARENA PALMEIRAS NA LOCALIDADE DE JUNCO MANSO [...]
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 03090001 - DATA: 09/03/2026
MARIO CELIO MORAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO MARIO CELIO MORAIS PARA SE DESLOCAR DE M [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 03090002 - DATA: 09/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
51.097,78 51.097,78 51.097,78
EMPENHO: 03090007 - DATA: 09/03/2026
CLANDIA TOME DE SOUZA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REALIZACAO DA PRE CONFEREENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO [...]
1.320,00 1.320,00 1.320,00
EMPENHO: 03090004 - DATA: 09/03/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
2.458,70 2.458,70 2.458,70
EMPENHO: 03090003 - DATA: 09/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
19.083,60 19.083,60 19.083,60
EMPENHO: 03060001 - DATA: 06/03/2026
CREA-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO LEITE A VARJOTA MAPP-6199 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
108,39 108,39 108,39

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