Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                             Empenhado (R$) | 
                                             Liquidado (R$) | 
                                             Pago (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020098 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS  DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
                                             | 
                                            39.325,00 | 
                                            3.448,00 | 
                                            2.992,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020103 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
                                             | 
                                            844,80 | 
                                            844,80 | 
                                            844,80 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020104 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
                                             | 
                                            6.652,80 | 
                                            6.652,80 | 
                                            6.652,80 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020105 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAU [...]
                                             | 
                                            3.696,00 | 
                                            3.696,00 | 
                                            3.696,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020112 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                AGIL LOCACOES EIRELI
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
                                             | 
                                            15.800,00 | 
                                            15.800,00 | 
                                            15.800,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020113 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                AGIL LOCACOES EIRELI
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
                                             | 
                                            51.980,00 | 
                                            51.980,00 | 
                                            51.980,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020114 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                AGIL LOCACOES EIRELI
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
                                             | 
                                            39.950,00 | 
                                            39.950,00 | 
                                            39.950,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020115 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                AGIL LOCACOES EIRELI
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE  [...]
                                             | 
                                            7.990,00 | 
                                            7.990,00 | 
                                            7.990,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020122 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
                                             | 
                                            3.707,01 | 
                                            3.707,01 | 
                                            3.707,01 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020123 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO M [...]
                                             | 
                                            8.859,66 | 
                                            8.859,66 | 
                                            8.859,66 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020124 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO [...]
                                             | 
                                            11.798,76 | 
                                            11.798,76 | 
                                            11.798,76 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020132 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            5.000,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020133 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
                                             | 
                                            30.000,00 | 
                                            23.830,13 | 
                                            23.830,13 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020134 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
                                             | 
                                            30.000,00 | 
                                            27.844,34 | 
                                            27.844,34 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020135 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 
                                                SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
                                             | 
                                            2.000,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020360 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO  ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO  COMPATIVEL CO [...]
                                             | 
                                            20.000,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020355 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO  GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E  [...]
                                             | 
                                            4.000,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020354 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO  GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E  [...]
                                             | 
                                            5.000,00 | 
                                            439,96 | 
                                            439,96 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020353 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO  GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E  [...]
                                             | 
                                            17.384,06 | 
                                            439,96 | 
                                            439,96 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020350 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO  [...]
                                             | 
                                            1.478,40 | 
                                            1.478,40 | 
                                            1.478,40 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020261 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
                                             | 
                                            21.000,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020260 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            33.000,00 | 
                                            0,00 | 
                                            29.449,20 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020259 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            116.500,00 | 
                                            0,00 | 
                                            110.074,45 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020258 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            400.000,00 | 
                                            0,00 | 
                                            282.537,93 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020257 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            100.000,00 | 
                                            0,00 | 
                                            98.254,84 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020198 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            10.000,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020197 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            20.000,00 | 
                                            13.695,87 | 
                                            13.695,87 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020196 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            80.000,00 | 
                                            57.069,51 | 
                                            57.069,51 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020180 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                BANCO DO BRASIL S.A
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            3.000,00 | 
                                            2.592,27 | 
                                            2.592,27 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020162 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
                                             | 
                                            30.000,00 | 
                                            24.075,95 | 
                                            24.075,95 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             |