Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                             Empenhado (R$) | 
                                             Liquidado (R$) | 
                                             Pago (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020225 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS / PSB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
                                             | 
                                            3.458,00 | 
                                            3.458,00 | 
                                            3.458,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020217 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE J [...]
                                             | 
                                            3.021,00 | 
                                            3.021,00 | 
                                            3.021,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020216 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
                                             | 
                                            4.237,00 | 
                                            4.237,00 | 
                                            4.237,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020202 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            30.000,00 | 
                                            16.540,78 | 
                                            16.540,78 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020201 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO C [...]
                                             | 
                                            20.000,00 | 
                                            15.667,01 | 
                                            15.667,01 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020200 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
                                             | 
                                            71.000,00 | 
                                            22.963,01 | 
                                            22.963,01 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020199 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
                                             | 
                                            80.000,00 | 
                                            52.885,14 | 
                                            52.885,14 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020165 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
                                             | 
                                            10.000,00 | 
                                            4.407,78 | 
                                            4.407,78 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020164 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE  [...]
                                             | 
                                            6.000,00 | 
                                            3.483,56 | 
                                            3.483,56 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020163 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
                                             | 
                                            20.000,00 | 
                                            14.974,09 | 
                                            14.974,09 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020061 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A  [...]
                                             | 
                                            18.500,00 | 
                                            18.500,00 | 
                                            18.500,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020139 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
                                             | 
                                            8.000,00 | 
                                            7.440,74 | 
                                            6.346,06 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020140 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
                                             | 
                                            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 
                                                SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
                                             | 
                                            2.000,00 | 
                                            1.970,74 | 
                                            1.970,74 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020343 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE JUREMAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO  CONFORM [...]
                                             | 
                                            31.343,89 | 
                                            31.343,89 | 
                                            31.343,89 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020288 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NO DISTRITO DE PANACUI (LOTE 01) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES [...]
                                             | 
                                            76.915,26 | 
                                            76.915,26 | 
                                            76.915,26 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020271 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL  JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            1.675.600,00 | 
                                            0,00 | 
                                            1.378.834,08 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020270 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            1.219.000,00 | 
                                            0,00 | 
                                            812.360,71 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020233 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                FSALES ENGENHARIA EIRELI
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO  DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE I [...]
                                             | 
                                            147.175,81 | 
                                            147.175,81 | 
                                            147.175,81 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020219 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO  CONFORM [...]
                                             | 
                                            3.791,00 | 
                                            3.791,00 | 
                                            3.791,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020203 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            380.000,00 | 
                                            267.073,95 | 
                                            267.073,95 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020181 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                BANCO DO BRASIL S.A
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            2.000,00 | 
                                            1.173,15 | 
                                            1.173,15 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020167 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
                                             | 
                                            600.000,00 | 
                                            576.552,05 | 
                                            576.552,05 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020166 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
                                             | 
                                            200.000,00 | 
                                            188.314,00 | 
                                            188.314,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020147 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO [...]
                                             | 
                                            1.000,00 | 
                                            661,54 | 
                                            661,54 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020146 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
                                             | 
                                            15.000,00 | 
                                            4.627,14 | 
                                            4.627,14 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020042 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO  ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO  COMPATIVEL CO [...]
                                             | 
                                            359.596,79 | 
                                            285.442,23 | 
                                            285.442,23 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020054 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO  GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E  [...]
                                             | 
                                            48.000,00 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020062 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                JOAO PAULO ROCHA - ME
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
                                             | 
                                            177.000,00 | 
                                            29.500,00 | 
                                            29.500,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020072 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO  CONFORME PROCES [...]
                                             | 
                                            12.852,27 | 
                                            12.606,39 | 
                                            12.606,39 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01020080 - DATA: 02/01/2025
                                                 
                                                MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
                                             | 
                                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                                                 
                                                CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO  CONFORME PROCES [...]
                                             | 
                                            20.712,40 | 
                                            0,00 | 
                                            0,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                            
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