lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040073 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040073
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0098-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAÚDE
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.033 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2021 2021 2.031,67
04/03/2021 2021 5.741,34
08/04/2021 2021 4.461,33
05/05/2021 2021 5.785,45
01/06/2021 2021 4.802,35
01/07/2021 2021 5.650,43
03/08/2021 2021 5.431,89
02/09/2021 2021 6.704,24
30/09/2021 2021 9.498,55
03/11/2021 2021 9.419,83
Quantidade: 10 Valor total: 59.527,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2021 0210002 2021 2.031,67
10/03/2021 0310005 2021 5.741,34
12/04/2021 0412005 2021 4.461,33
07/05/2021 0507009 2021 5.785,45
09/06/2021 0609009 2021 4.802,35
07/07/2021 0707010 2021 5.650,43
06/08/2021 0806050 2021 5.431,89
09/09/2021 0909002 2021 6.704,24
13/10/2021 1013002 2021 9.498,55
11/11/2021 1111014 2021 9.419,83
Quantidade: 10 Valor total: 59.527,08
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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