lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 09060013 - DATA: 06/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09060013
Data: 06/09/2021
Valor: R$ 53.694,53
Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAÚDE
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.032 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/10/2021 2899 2021 1.620,16
17/11/2021 3309 2021 1.313,63
11/11/2021 3207 2021 30.558,62
08/11/2021 3095 2021 6.930,69
15/12/2021 3760 2021 7.475,38
08/12/2021 3648 2021 2.262,22
06/12/2021 3652 2021 3.048,80
Quantidade: 7 Valor total: 53.209,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/11/2021 1125001 2021 1.313,63
12/11/2021 1112002 2021 6.930,69
12/11/2021 1112001 2021 1.620,16
11/11/2021 1111001 2021 30.558,62
22/12/2021 1222009 2021 2.680,26
22/12/2021 1222008 2021 3.008,30
17/12/2021 1217003 2021 2.262,22
17/12/2021 1217002 2021 4.467,08
17/12/2021 1217001 2021 368,54
Quantidade: 9 Valor total: 53.209,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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