lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030102 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030102
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0098-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.038 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2022 2022 191,01
01/03/2022 2022 170,03
07/04/2022 2022 105,75
04/05/2022 2022 105,75
21/06/2022 2022 39,90
28/06/2022 2022 285,00
01/06/2022 2022 129,17
09/08/2022 2022 233,56
30/08/2022 2022 211,50
23/09/2022 2022 243,00
25/10/2022 2022 211,50
Quantidade: 11 Valor total: 1.926,17

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2022 0210001 2022 191,01
09/03/2022 0309002 2022 170,03
20/04/2022 0420009 2022 105,75
10/05/2022 0510005 2022 105,75
22/06/2022 0622001 2022 39,90
09/06/2022 0609001 2022 129,17
11/07/2022 0711002 2022 179,25
11/07/2022 0711001 2022 105,75
10/08/2022 0810004 2022 126,75
10/08/2022 0810005 2022 106,81
09/09/2022 0909002 2022 105,75
09/09/2022 0909001 2022 105,75
10/10/2022 1010002 2022 137,25
10/10/2022 1010001 2022 105,75
08/11/2022 1108006 2022 105,75
08/11/2022 1108007 2022 105,75
Quantidade: 16 Valor total: 1.926,17
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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