lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030209 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030209
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 13.352,15
Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.040 - SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF / CRAS)
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2021 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 12021.1-ARP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 4869 2022 239,82
17/03/2022 5383 2022 7.900,79
07/04/2022 5749 2022 1.677,67
18/05/2022 6661 2022 810,08
20/06/2022 7305 2022 1.188,67
04/08/2022 8454 2022 1.282,13
Quantidade: 6 Valor total: 13.099,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/02/2022 0222013 2022 239,82
23/03/2022 0323001 2022 7.900,79
08/04/2022 0408006 2022 1.677,67
18/05/2022 0518004 2022 810,08
21/06/2022 0621002 2022 1.188,67
24/08/2022 0824002 2022 1.282,13
Quantidade: 6 Valor total: 13.099,16
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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