lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020073 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020073
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.033 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2024 2024 726,89
20/02/2024 97416885 2024 14.858,29
20/03/2024 2024 15.701,77
12/03/2024 104884540 2024 193,24
04/04/2024 2024 641,75
Quantidade: 5 Valor total: 32.121,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/02/2024 0226003 2024 726,89
21/03/2024 0321006 2024 675,73
13/03/2024 0313001 2024 193,24
12/04/2024 0412006 2024 641,75
10/04/2024 0410005 2024 15.026,04
10/04/2024 0410004 2024 14.858,29
Quantidade: 6 Valor total: 32.121,94
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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