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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 5480 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 18/11/2024 - 18:42:46
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
04/04/2024 EMPENHO: 01020309
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
9.700,00
04/04/2024 EMPENHO: 01020307
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
37.202,51
04/04/2024 EMPENHO: 02290014
777.XXX.XXX-77
EMANUEL DOS SANTOS PESSOA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
100,00
04/04/2024 EMPENHO: 02290013
777.XXX.XXX-77
ELENICE GOMES CARNEIRO
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
100,00
04/04/2024 EMPENHO: 02070007
27.304.678/0001-14
FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO CARNAVAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO PELO C [...]
3.078,60
04/04/2024 EMPENHO: 01250003
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JU [...]
270,00
04/04/2024 EMPENHO: 02010042
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JU [...]
540,00
04/04/2024 EMPENHO: 02050013
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA [...]
81,00
04/04/2024 EMPENHO: 01040014
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC [...]
221.013,36
04/04/2024 EMPENHO: 01040015
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
92.433,60
04/04/2024 EMPENHO: 01040012
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
11.459,97
04/04/2024 EMPENHO: 01020088
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
256,60
04/04/2024 EMPENHO: 01020087
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
1.154,34
04/04/2024 EMPENHO: 01020058
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
2.134,42
03/04/2024 EMPENHO: 01020316
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
9.940,74
03/04/2024 EMPENHO: 01020316
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
184.554,94
03/04/2024 EMPENHO: 01020318
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
5.202,98
03/04/2024 EMPENHO: 01020318
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
248.155,87
03/04/2024 EMPENHO: 01020316
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
4.518,40
03/04/2024 EMPENHO: 01020314
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
38.940,93
03/04/2024 EMPENHO: 01020317
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
78.085,66
03/04/2024 EMPENHO: 01020317
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
15.758,30
03/04/2024 EMPENHO: 01020319
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
191.582,40
03/04/2024 EMPENHO: 01020317
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
174.711,45
03/04/2024 EMPENHO: 01020319
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
30.333,83
03/04/2024 EMPENHO: 01020320
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
137.814,56
03/04/2024 EMPENHO: 01020315
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
66.086,50
03/04/2024 EMPENHO: 02220002
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
141,20
03/04/2024 EMPENHO: 02220003
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
677,76
03/04/2024 EMPENHO: 02220001
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
84,72

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