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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 5232 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 09:33:17
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
20/02/2025 EMPENHO: 02110002
777.XXX.XXX-77
ANTONIA SANDINARA MARQUES
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A [...]
100,00
20/02/2025 EMPENHO: 02110001
777.XXX.XXX-77
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
150,00
20/02/2025 EMPENHO: 01290008
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
3.347,78
20/02/2025 EMPENHO: 01290009
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
820,25
20/02/2025 EMPENHO: 01290015
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
646,45
20/02/2025 EMPENHO: 01290006
40.976.364/0001-26
FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
1.445,50
20/02/2025 EMPENHO: 01290011
40.976.364/0001-26
FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
402,50
20/02/2025 EMPENHO: 01290017
40.976.364/0001-26
FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
280,00
20/02/2025 EMPENHO: 01020107
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE [...]
264,00
20/02/2025 EMPENHO: 01020168
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPI [...]
385,95
20/02/2025 EMPENHO: 01020164
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
225,14
20/02/2025 EMPENHO: 01020163
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
1.224,21
20/02/2025 EMPENHO: 01020165
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
503,29
20/02/2025 EMPENHO: 01020162
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
2.782,40
20/02/2025 EMPENHO: 01020161
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
94,58
20/02/2025 EMPENHO: 01020047
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
3.469,65
20/02/2025 EMPENHO: 01200005
36.167.598/0001-55
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA [...]
1.375,00
20/02/2025 EMPENHO: 01020154
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
4.296,54
20/02/2025 EMPENHO: 02110004
10.507.664/0001-03
COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
190,00
20/02/2025 EMPENHO: 01020209
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
3.757,63
20/02/2025 EMPENHO: 01020288
07.166.348/0001-00
TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NO DISTRITO DE PANACUI (LOTE 01) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES [...]
76.915,26
19/02/2025 EMPENHO: 01020203
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
26.637,90
19/02/2025 EMPENHO: 01020200
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
2.188,23
19/02/2025 EMPENHO: 01020199
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
4.571,06
19/02/2025 EMPENHO: 01020202
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
1.391,57
19/02/2025 EMPENHO: 01020197
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
694,79
19/02/2025 EMPENHO: 01020196
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
7.407,58
19/02/2025 EMPENHO: 01020194
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
14.141,18
19/02/2025 EMPENHO: 01020195
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
18.148,01
19/02/2025 EMPENHO: 01020193
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
19.765,85

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